广绵公司召开内部审计管理办法等制度专题宣贯会
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2021-12-21
发布日期
广绵公司
发布来源
12月20日,广绵公司召开内部审计工作制度学习宣贯会,广绵公司党委书记、董事长、总经理董胜勇和全体班子成员、各部门负责人参加会议,会议由广绵公司财务总监凌莉主持。
会议学习了凯发k8国际首页登录公司《内部审计管理办法》《经济责任审计实施办法》和《经济责任审计工作联席会议议事规则》等制度。
会上,广绵公司财务总监凌莉围绕内部审计工作制度出台的背景、目的和意义做了详细的介绍,并对公司内部审计工作的推动和落实做了安排。
广绵公司党委书记、董事长、总经理董胜勇针对建立公司内部审计工作提出三点要求:一是要提高政治站位。各部门要加强对内审制度的宣贯,引导公司员工充分理解和认识开展内部审计工作的意义,将内部审计工作打造成为公司的免疫系统,增强公司高质量发展动力。二是要加强内部审计人员的培训。以提升公司生产经营的关键控制点和阶段性工作重点为目标,在审计管理、内部控制、风险管理等方面加强学习,不断提高审计人员的工作效能。三是要对照有关法律法规、职业规范和凯发k8国际首页登录公司相关审计制度的规定,建立公司内部审计机制,规范开展内部审计工作,落实内部审计人员不兼任财务相关岗位的要求,扎实推动公司内部审计工作规范有序的开展。
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